Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
---|---|---|---|---|---|
F11/975/15 | 48084743 |
KAMIMAX, s.r.o. Montáž sadrokartonu so zateplením v suteréne BD Hollého. - |
9,253.02 |
10.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F13/121/15 | 34152199 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. Nákup potravín - |
105.50 |
09.12.2015 22.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/986/15 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsP - 11-12/2015 - |
14.59 |
09.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/985/15 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 11-12/2015 - |
19.99 |
09.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/974/15 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Služba pracovníka zberného dvora - soboty v mesiaci 12/2015 - |
120.00 |
08.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/984/15 | 45941521 |
AMD - M, s.r.o. Čistiace a hygienický materiál - opatrovateľky - |
292.53 |
08.12.2015 21.12.2015 31.12.2015 |
|
F14/130/15 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
24.74 |
07.12.2015 18.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/972/15 | 40946746 |
Jaroslav Nemček Rekonštrukcia budovy MsÚ - plávajúce podlahy - 14/1500217 |
440.00 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/969/15 | 45336580 |
EL-MA, s.r.o. Oprava verejného osvetlenia, motáž vianočnej výzdoby - |
1,274.35 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/968/15 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 1.11. - 29.11.2015 - |
19.66 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/967/15 | 46303502 |
BENESTRA, s.r.o. Telefónne poplatky - 11/2015, 1/2016 - |
139.78 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/966/15 | 36376981 |
GAJOS s.r.o. Činnosť TPO, BOZP - MsÚ, MŠ Mudrochova, MŠ Obr.mieru - 4.Q 2015 - |
219.07 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/965/15 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody - Farský úrad - 11/2015 - |
304.49 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/964/15 | 35810734 |
DATALAN a.s. Údržba softvéru Korwin - 11/2015 - |
469.20 |
07.12.2015 22.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/963/15 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM - MsÚ, kosenie - 11/2015 - |
114.39 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/962/15 | 36372111 |
KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 11/2015 - |
96.00 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/961/15 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsÚ, SOcÚ a MsP - 11-12/2015 - |
403.93 |
07.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/954/15 | 33368210 |
Putyra Jozef, Stav - komín - kominárstvo Revízie komínov a dymovodov - |
430.80 |
03.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F14/128/15 | 36397164 |
PICADO s.r.o. Nákup potravín - |
245.53 |
02.12.2015 23.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/945/15 | 36361585 |
Nelson Services s.r.o. Internetové pripojenie - 12/2015 - |
48.00 |
02.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/939/15 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 12/2015 - |
3,724.00 |
01.12.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/931/15 | 36396222 |
AutoCont SK a.s. Servisná podpora IT infraštruktúry - 11/2015 - |
354.00 |
01.12.2015 22.12.2015 31.12.2015 |
|
F14/125/15 | 17931533 |
Viliam Pekný FIT I Nákup potravín - |
558.90 |
30.11.2015 18.12.2015 31.12.2015 |
|
F13/118/15 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín - |
748.92 |
30.11.2015 18.12.2015 31.12.2015 |
|
F14/122/15 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
79.90 |
24.11.2015 16.12.2015 31.12.2015 |
|
F111048/15 | 31682731 |
VILLA PRO s.r.o. Výmena mincovníka v parkovacom ae - 14/1500239 |
699.36 |
30.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 |
|
F111047/15 | 46118896 |
VLan s.r.o. Kalibrácia alkoholtestera - MsP, doprava - |
21.00 |
29.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 |
|
F111046/15 | 10949402 |
Eduard Mittelham Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - ŠJ - 12/2015 - |
43.20 |
29.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 |
|
F111045/15 | 36000477 |
Bros s.r.o. Notebook - 2 ks - MŠ, prepravné - 14/1500238 |
1,216.64 |
29.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 |
|
F111044/15 | 36396222 |
AutoCont SK a.s. Predĺženie záruky na obdobie jedného roka - server - 14/1500229 |
466.80 |
23.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 |
|
F111043/15 | 44195591 |
Z+M servis, spol. s r.o. Prenájom tlačového zariadenia HP LJ Pro 400 - SOÚ - 12/2015 - |
6.00 |
23.12.2015 28.12.2015 31.12.2015 |
|
F111040/15 | 31322999 |
ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s. Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec - |
528,067.73 |
23.12.2015 29.12.2015 31.12.2015 |
|
F111042/15 | 36009504 |
KC Multiplast s.r.o. Výmena dverí - denné centrum pre dôchodcov - 14/1500206 |
1,450.00 |
22.12.2015 28.12.2015 31.12.2015 |
|
F111041/15 | 43769233 |
Národná energetická spoločnosť a.s. Svetelnotechnické meranie - projekt Verejné osvetlenie - |
10,185.10 |
22.12.2015 29.12.2015 31.12.2015 |
|
F111039/15 | 45941521 |
AMD - M, s.r.o. Čistiace prostriedky - MŠ Mudrochova - |
109.15 |
22.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 |
|
F111038/15 | 36441821 |
TALUX s.r.o. Servisné prehliadky - MŠ Obrancov mieru - 14/1500211 |
218.40 |
22.12.2015 28.12.2015 31.12.2015 |
|
F111037/15 | 36441821 |
TALUX s.r.o. Odborné prehliadky plynového kotla - byt.dom S.Chalupku 1089 - 14/1500212 |
141.60 |
22.12.2015 28.12.2015 31.12.2015 |
|
F111036/15 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM, autoumyváreň, autokozmetika - MsÚ - 12/2015 - |
153.17 |
22.12.2015 28.12.2015 31.12.2015 |
|
F111035/15 | 31582397 |
KOVORAJ s.r.o. Oprava kontajnerov na komunálny odpad - 14/1500227 |
378.00 |
22.12.2015 28.12.2015 31.12.2015 |
|
F11/937/15 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 12/2015 - |
7.00 |
01.12.2015 08.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/936/15 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - MsÚ a Radnica - 12/2015 - |
6,305.00 |
01.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/935/15 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - MŠ Mudrochova - 12/2015 - |
47.00 |
01.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/934/15 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - ŠJ Mudrochova - 12/2015 - |
219.00 |
01.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/933/15 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - MŠ a ŠJ Obrancov mieru - 12/2015 - |
312.00 |
01.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/932/15 | 43191355 |
Vladimír Dubec Správa budovy polikliniky - 11/2015 - |
316.00 |
01.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/930/15 | 31396763 |
ŠKOLEX s.r.o. Interiérové vybavenie - MŠ Obrancov mieru - 15/1500398 |
1,166.40 |
01.12.2015 07.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/929/15 | 46619933 |
URÍK s.r.o. Vývoz odpadu vo VOK - 11/2015 - |
141.47 |
01.12.2015 08.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/941/15 | 36670901 |
E.I.C.Engineering inspection company Posúdenie projektovej dokumentácie na MŠ Mudrochova - |
132.00 |
01.12.2015 02.12.2015 15.12.2015 |
|
F11/940/15 | 37908928 |
JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 11/2015 - |
890.93 |
01.12.2015 07.12.2015 15.12.2015 |
|
F14/127/15 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
32.41 |
30.11.2015 11.12.2015 15.12.2015 |